自市交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)審計部出具審計報告以來,財務(wù)審計部高度重視存在的審計問題,研究部署審計整改工作,明確落實(shí)審計整改責(zé)任,采取有效措施,切實(shí)糾正審計查出的問題。同時,認(rèn)真研究、完善制度、規(guī)范管理,防止問題再度發(fā)生。
財務(wù)審計部針對審計中提出的食堂管理不規(guī)范和基層財務(wù)管理薄弱問題,開展項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)食堂的專項(xiàng)審計,同時規(guī)范管理機(jī)械操作手考勤與用餐情況;組織備用金會計學(xué)習(xí)培訓(xùn)并到項(xiàng)目部復(fù)查備用金會計報賬單據(jù)登記管理情況。針對倉庫管理審計出的問題,財務(wù)審計部督促機(jī)械分公司加快落實(shí)倉管物品整改意見,并到現(xiàn)場檢查倉庫整改情況。目前機(jī)械分公司已將機(jī)械配件分門別類,擺放整齊,粘貼標(biāo)簽,易于查找。
財務(wù)審計部將對集團(tuán)內(nèi)部審計提出的問題長效整改,督促執(zhí)行,完善內(nèi)控,確保整改到位,促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。
文:財務(wù)審計部 潘雅靜